内控风险评估报告 飞翔的梦梦梦|2016-10-08 |举报 行政事业单位内部控制 专业文档 专业文档是百度文库认证用户/机构上传的专业性文档,文库VIP用户或购买专业文档下载特
简介:内部控制案例分析是出版的一本图书,作者孙永尧。内容介绍第一章 内部控制基本理论第一节 内部控制意义一、内
基于内部控制风险评估环节的审计案例科工集团四院十七所财务部实施财务报表审计时,审计人员要利用内部控制符合性测试来评估审计风险,修正实质性程序的性质、时间安排
基于内部控制风险评估环节的审计案例【可编辑】 阅读:58次 页数:39页 2016-04-20 举报 长文档看不完?收藏高清版到APP阅读 君,已阅读到文档结尾了~ 立即下载 举报 该文
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需要慎重考虑识别出的控制缺陷。一、基于风险评估下的审计重点 (一)内部控制符合性 实施财务报表审计时,审计人员要利用内部控制符合性测试来评估审计风险,修正实质性
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内 部 控 制 与 风 险 管 理 案 例 分 析 Wing_CiCi上传于2013-12-27 (高于99%的文档) 试读已经结束,如果需要继续阅读,敬请购买 ¥0元 购买 大小:2.42MB 5下载券 登录百度文
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