本报讯 近日,汾阳市国税局结合当前征管体制改革工作实际,组织开展内部控制监督平台 均转载自其它媒体,转载目的在于传递更多信息,并不代表
本文W内部控制为传导机制,W媒体监督的治理作用为起点,着重分析对审计意见出具的影响 ,创新工作体现在 W下几点: (1)揭示了媒体监督 、内部控制与审计意见之间关系的理
审计研究 2016年5期媒体监督、内部控制与审计意见张丽达冯均科陈军梅 【摘要】随着上市公司业务的复杂及公司治理的隐蔽性增加,审计师面临着巨大的审计风险。在新的信
来源:《审计研究》2016年第05期作者:张丽达;冯均科;陈军梅; 媒体监督、内部控制与审计意见 张丽达,西安财经学院商学院,邮政编码:710100,电子信箱:clear87111@126com;冯
但目前研究仅考虑上市公司内部控制对审计质量的影响,而忽略了审计主体的作用。媒体对于上市公司和事务所的外部监督也对审计质量产生积极作用。本文梳理了影响审计质
本文首次提供了中国新兴资本市场内部控制审计意见购买及其经济后果的重要证据,并从新闻媒体监督视角为内部控制审计意见购买的监管与治理提供了经验依据。(本文共计9
4 张丽达;媒体监督、内部控制与审计意见研究[D];西北大学;2016年 5 牛枫;媒体报道、公司IPO与投资者保护[D];西南交通大学;2016年 6 田璧;会计准则执行机制国际趋同研究[
8 张丽达;冯均科;陈军梅;;媒体监督、内部控制与审计意见[J];审计研究;2016年05期 9 陈克兢;;媒体关注、政治关联与上市公司盈余管理[J];山西财经大学学报;2016年11期 10 王
7…哥伦比亚二阶审计对我国国家审计的启示 8…国内企业加强内控体系建设的思考与建议 9…内部控制审计收费的影响因素研究 10…媒体监督、内部控制与审计意见 11…美国
28…媒体监督、内部控制与审计意见 29…国家治理现代化背景下政府内部控制的职能拓展 30…基于内部控制评价的商业信用融资——来自物流行业上市公司的经验数据 31…

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